Рефераты. Бухгалтерский учет денежных средств на ОАО ВМП "Авитек"

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства

в том числе по лизингу

Товарно-материальные ценности,
принятые на ответственное хранение

0

21

Товары, принятые на комиссию

Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов

12 540

711

Обеспечения обязательств и платежей
полученные

27 717

22 808

Обеспечения обязательств и платежей
выданные

Износ жилищного фонда

50 384

73 114

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

1 184

1 474

Нематериальные активы, полученные в
пользование

Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________

(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка

подписи) подписи)

Актив

Код

На начало

На конец

 

стр.

отчетного периода

отчетного периода

1

2

3

4

1.Внеоборотные активы

 

 

 

Нематериальные активы ( 04,05 ):

110

1 899

2 575

Основные средства ( 01, 02, )

120

501 902

418 787

земельные участки

121

0

 

недвижимые основные средства

122

401 522

355 969

движимые основные средства

123

100 380

62 818

Незавершенное строительство

130

8 223

13 597

Вложения во внеоборотные активы

131

8 223

13 597

Авансы, выданные поставщикам внеоборотных активов (60)

132

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

5 838

4 902

инвестиции в дочерние и зависимые общества

141

685

1 080

инвестиции в другие организации

142

5 153

3 822

займы

143

0

0

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

Итого по разделу 1

190

517 862

439 861

 

 

 

 

2. Оборотные активы

 

 

 

Запасы:

210

1 008 761

544 144

сырье, материалы (10,15,16 )

211

514 438

397 283

в т.ч. Комплектующие

 

 

 

Материалы

 

 

 

затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,44)

213

128 642

84 117

в т.ч. основное незавершенное производство

 

 

 

готовая продукция и товары для перепродажи (41,43)

214

334 975

36 991

товары отгруженные ( 45 )

215

29 235

24 378

расходы будущих периодов ( 97 )

216

1 471

1 375

 

 

 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

123 895

169 213

 

 

 

 

Долгосрочная дебиторская задолженность:

230

40 389

260 938

покупатели и заказчики ( 62 )

231

10 143

62 402

поставщики и подрядчики ( 60 )

234

0

 

прочие дебиторы

235

30 246

198 536

 

 

 

 

Краткосрочная дебиторская задолженность:

240

32 246

72 560

покупатели и заказчики ( 62,63 )

241

8 612

9 953

поставщики и подрядчики ( 60 )

245

295

14 290

прочие дебиторы

246

23 339

48 317

 

 

 

 

Краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги)

250

0

0

Денежные средства:

260

479 922

427 030

касса ( 50 )

261

173

287

денежные документы (50)

262

220

95

расчетные счета ( 51 )

263

3 461

4 973

валютные счета ( 52 )

264

453 468

328 840

прочие денежные средства ( 55,57 )

265

22 600

92 835

 

 

 

 

Прочие оборотные активы

270

0

0

 

 

 

 

Итого по разделу 2

290

1 685 213

1 473 885

Баланс ( сумма строк 190,290 )

399

2 203 075

1 913 746

Пассив

Код

На начало

На конец

 

стр.

отчетного периода

отчетного периода

1

2

3

4

3. Капиталы и резервы

 

 

 

Уставный капитал ( 80 )

410

162 140

162 140

Добавочный капитал ( 83 )

420

48 828

49 743

Резервный капитал (82)

430

0

0

Целевое финансирование и поступление

450

 

 

Нераспределенная прибыль прошлых лет ( 84 )

460

836 640

336 476

Непокрытый убыток прошлых лет ( 84)

465

0

0

Нераспределенная прибыль отчетного года ( 99)

470

0

0

Непокрытый убыток отчетного года ( 99)

475

0

621 208

Итого по разделу 3

490

1 047 608

1 169 567

 

 

 

 

4. Долгосрочные обязательства

 

 

 

Займы и кредиты ( 67 )

510

0

0

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

Итого по разделу 4

590

0

0

 

 

 

 

5. Краткосрочные обязательства

 

 

 

Займы и кредиты ( 66)

610

8 181

30 000

 

 

 

 

Кредиторская задолженность:

620

1 147 181

714 120

поставщики и подрядчики ( 60, )

621

207 445

191 252

задолженность перед персоналом организации ( 70 )

624

8 473

6 399

задолженность перед гос.внебюджетными фондами ( 69 )

625

12 814

3 568

задолженность перед бюджетом ( 68 )

626

27 509

5 330

авансы от покупателей и заказчиков (62)

627

225 318

490 367

прочие кредиторы

628

665 622

17 204

в т.ч. расчеты по отложенным налогам

 

 

Задолженность участников по выплате доходов

630

 

 

Доходы будущих периодов ( 98 )

640

95

56

Резервы предстоящих расходов ( 96 )

650

10

3

Прочие краткосрочные пассивы

660

0

0

Итого по разделу 5

690

1 155 467

744 179

 

 

 

 

Баланс ( сумма строк 490,590,690 )

699

2 203 075

1 913 746

Внутрихозяйственные расходы

 

 

 

Справка о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых счетах

 

 

Наименование показателя

Код

 

 

стр.

 

 

Арендованные основные средства ( 001 )

910

 

 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответ.хранение(002)

920

21

 

Материалы, принятые в переработку (003)

930

 

 

Товары,принятые на комиссию ( 004 )

940

 

 

Списанная в убыток задолженность неплатежесп.дебиторов ( 007 )

950

711

12540

Обеспечение обязательств и платежей полученные ( 008 )

960

22808

27717

Износ жилого фонда

970

73114

50384

Износ объектов внешнего благоустр. и других анал.объектов (015)

980

1474

1184

ТМЦ на заболансовых счетах

 

 

 

Руководитель:_________________________________ Главный бухгалтер:_____________________________

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.