Рефераты. Анализ хозяйственой деятельности транспортного предпрития

Трбаз = 441490/285565=154,6

Трцеп = 441490/386693=114,2

Тср% = 3v(441490/285565)=1,156*100=115,6

За анализируемый период не смотря на то, что рост объема оказанных услуг в стоимостном выражении составил 50,01%, в натуральном - снизился на 9,1%. Причиной этому является рост цен на данную услугу. Наибольший удельный вес составляют городские перевозки (83,951%), развивается сеть оказания дополнительных услуг населению и сторонним организациям, в то время как пригородные перевозки сократились в 2,4 раза.

Также произошло увеличение перевезенных платных пассажиров и резкое снижение количества льготных. Причиной этому является, переход льготной категории граждан в платную в связи с введением с 01.07.05г. взамен натуральной формы предоставления льгот по проезду - единого социального проездного билета (ЕСБ) для отдельных категорий граждан.

  • Анализ выполнения плана оказанных услуг по их видам на МУП "ХПАТП №1" за 2005-2007 г.г.

Виды услуг

2005г.

2006г.

2007г.

Выполнение плана

Выполнение плана в%

план

факт

%вып.

план

факт

%вып.

план

факт

%вып.

2005г.

2006г.

2007г.

2005г.

2006г.

2007г.

Перевозка пассажиров:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- город

144627,8

150806

104,272

207551,3

218156,9

105,110

220159

239018

108,566

6178

10605,6

18859,4

4,272

5,110

8,566

-пригород

21798,9

27891,6

127,95

18680,7

16825,1

90,067

17958,8

11817,1

65,801

6092,7

-1855,6

-6141,7

27,95

-9,933

-34,199

Прочие платные услуги, в т.ч. столовая

10153

11097,1

109,299

12882,8

27024,2

209,770

24960

33875,5

135,719

944,1

8915,5 

8915,5

9,299

109,77

35,719

Итого:

176579,7

189795

107,484

239114,8

262006,2

109,573

263077,8

284711

108,223

13215

22891,4

21633,2

7,484

9,573

8,223

За анализируемый период предприятие перевыполнило план по оказанным услугам. Перевыполнение плана оказания платных услуг в 2006 г. на 109,77% связано с внедрением мероприятий по увеличению собираемости доходов от платных услуг и созданием в предприятии с апреля 2005г. ООО по перевозке пассажиров. При этом наблюдается снижение выполнение плана пригородных перевозок, которые носят сезонный характер. В 2007 г. выполнение плана по данным перевозкам составило лишь 65,801%. Вследствие этого в 2008г. планируется только перевозка на городских маршрутах, где МУП будет работать как холдинг, объединяющий ООО по разным направлениям деятельности.

Анализ состава, структуры и динамики себестоимости оказанных услуг на МУП "ХПАТП №1" за 2005-2007 г.г.

Элементы затрат

2005г.

2006г.

2007г.

Изменение абсолютное

Тр

Тпр

Общий прирост

т.р.

уд. вес,%

т.р.

уд. вес,%

т.р.

уд. вес,%

06/05

07/06

06/05

07/06

06/05

07/06

т.р.

%

т.р.

уд. вес,%

т.р.

уд. вес,%

По элементам затрат

Материальные затраты

97652

30,964

112045

28,701

136684

27,758

14393

-2,263

24639

-0,943

115

121,990

15

21,990

39032

39,971

Затраты на оплату труда

140291

44,485

176584

45,233

243892

49,530

36293

0,749

67308

4,296

126

138,117

26

38,117

103601

73,847

Отчисления на социальные нужды

46880

14,865

46323

11,866

61384

12,466

-557

-2,999

15061

0,600

99

132,513

-1

32,513

14504

30,939

Амортизация

2093

0,664

2978

0,763

3965

0,805

885

0,099

987

0,042

142

133,143

42

33,143

1872

89,441

Прочие затраты

28453

9,022

52455

13,437

46490

9,441

24002

4,415

-5965

-3,996

184

88,628

84

-11,372

18037

63,392

Итого:

315369

100

390385

100

492415

100

75016

 -

102030

 -

124

126,136

24

26,136

177046

56,139

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.