Настоящим актом стороны констатируют:
Согласно агентского договора б/н от 06.06.01 г. 000 “Стэка” выполнило принятые на себя обязательства по реализации и закупке аудио-, видео-, бытовой техники и других ТНП, а ООО "СТДЭ" принимает оказанные 000 "Стэка" услуги, согласно отчета Агента за IV квартал 2001 г.
За исполненное поручение сторонами достигнуто соглашение о величине агентского вознаграждения в сумме:
104 000 (сто четыре тысячи) рублей ,в т.ч. НДС - 17336,8 рублей. Настоящий акт является неотъемлемой частью агентского договора б/н от 06.06.01 г. и является основанием для проведения взаимозачетов.
Подписи сторон:
От Принципала
От Агента
Генеральный директор ООО “СТДЭ”
Генеральный директор 000 “Стэка”
Петров П.А.
Иванов И.А.
Акт взаимных расчетов
г. Саратов 31 декабря 2001 г.
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Принципала ООО “СТДЭ” генеральный директор Петров П.А., действующий на основании Устава, с одной стороны и от лица Агента 000 “Стэка” директор Иванов И.А., действующий на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что чторонами достигнуто соглашение о зачете долга:
Принципала перед Агентом по агентскому вознаграждению за IV квартал 2001 г. в сумме 104 000 (сто четыре тысячи) рублей ,в т.ч. НДС - 17336,8 руб. в том числе НДС - 770078,77 руб.
Агента перед Принципалом по перечисленным Агентом платежам в счет оплаты за реализованный товар в сумме 4619548,72 руб.
Агента перед Принципалом по оплаченным расходам по выполнению поручения принципала в счет оплаты за реализованный товар согласно акта зачета расходов в сумме 52419,2 руб. в том числе НДС - 8736,53 руб.
Подписи сторон
Субпринципал:
Субагент:
Генеральный директор
Петров П.А.__________
Иванов И.А._______
Реестр по платежам в счет погашения задолженности за реализованный товар, оплаченных за принципала
Дата
№п/п
Сумма
06.10.01
232
10319
07.10.01
233
9319
08.10.01
234
8319
09.10.01
246
26319
12.10.01
248
29319
13.10.01
249
18319
14.10.01
250
11319
15.10.01
251
46319
16.10.01
254
44319
19.10.01
257
48319
20.10.01
258
21.10.01
262
38319
22.10.01
263
60319
23.10.01
264
25319
26.10.01
271
119319
27.10.01
272
39319
28.10.01
274
29.10.01
275
19319
30.10.01
276
45319
02.11.01
277
96319
03.11.01
278
04.11.01
279
05.11.01
280
53319
06.11.01
281
10.11.01
291
140319
11.11.01
295
37319
12.11.01
296
13.11.01
297
50319
16.11.01
298
208319
17.11.01
21319
18.11.01
300
88319
19.11.01
301
63319
20.11.01
303
23.11.01
304
178319
2411.01
305
57319
25.11.01
306
34319
26.11.01
308
27.11.01
309
43319
30.11.01
311
147319
01.12.01
312
76319
02.12.01
313
70319
03.12.01
314
04.12.01
315
07.12.01
317
273319
08.12.01
319
09.12.01
320
100319
10.12.01
329
62319
1112.01
330
15.12.01
332
293319
16.12.01
333
85319
17.12.01
334
49319
18.12.01
335
77319
21.12.01
337
233319
22.12.01
341
23.12.01
342
90319
24.12.01
344
25.12.01
345
114319
28.12.01
346
355319
29.12.01
347
115319
30.12.01
348
68727,72
Итого
4579548,72
05.10.01
20600
Итого перечислено
4600148,72
Реестр платежей на оплату расходов, перепредъявляемых принципалу
Содержание
№ п/п, р/о
Гарантийный ремонт
230
7315
18.11. 01
299
7869
18.12. 01
336
6688
21872
Возврат разниц в цене
02.09. 01
1189
08.09. 01
386
2665
23.10. 01
504
3607,3
24.10. 01
509
986,9
04.11. 01
538
112
13.11. 01
565
1584
19.11. 01
584
3189
27.11. 01
611
326
28.11. 01
615
216
09.12. 01
651
11.12. 01
658
1242
19.12. 01
686
2977,9
687
4938
22.12. 01
697
2127,8
23.12. 01
701
425,3
24.12. 01
705
2591
25.12. 01
709
2044
30547,2
Всего
52419,2
№ п/п
Направление расходов
в т.ч. НДС 20%
1.
Гарантийное обслуживание
21872,00
3 645,33
2.
Возмещение покупателям разницы подорожания
30547,20
5 091,20
Итого:
52419,20
8 736,53
Доводим до Вашего сведения, что за период с 01.10.01 г. по 31.12.01г. в рамках агентского договора б/н от 06.06.01г. покупателями было возвращено товара на сумму 73219,5 руб. (Семьдесят три тысячи двести девятнадцать руб. 50 копеек), в т.ч. НДС - 12205,7 руб.
Наимено-вание товара
Дата прода-жи
Сумма прода-жи,
руб.
Дата возвра-та
Причи-на возвра-та
Стиральная машина Indesit WP1040TXR
14550,0
Брак
Стиральная машина Indesit WP1060
01.10.01
17350,0
9.10. 01
Телевизор Samsung1020
22419,5
5.11. 01
Телевизор LG1145L
1.11.01
18900,0
12.11. 01
-
73219,5
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12