Рефераты. Учет и анализ выпуска и реализации готовой продукции (на примере ЗАО "ЦИМС")

Из таблиц 3.1 и 3.2 видно, что за пять лет объем производства воз-рос на 24,4 %, а объем реализации - на 17,0 %. За последний 2005 год темпы роста производства несколько выше темпов реализации продукции, что свидетельс-твует о накоплении остатков нереализованной продукции на складах предприятия и неоплаченной покупателями.

Среднегодовой темп роста (прироста) выпуска и реали-зации продукции можно рассчитать по среднегеометрической или среднеарифметической взвешенной.

Исчислим его по среднегеометрической:

В приведенном примере среднегодовой темп прироста выпуска продукции составляет 5,6 %, а реализации продукции - 2,3 %.

Динамика производства товарной продукции

Рис.1

Таблица 3.3

Анализ выполнения плана по выпуску и реализации товарной продукции ЗАО «ЦИМС» за 2005 год

Изделие

Объем производства продукции, млн. руб.

Реализация продукции,

млн. руб.

план

факт

+,-

% к плану

план

факт

+,-

% к плану

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Фланец

4000

4500

+500

+12,5

4300

4250

-50

-1,2

Вал

6000

5500

-500

-8,3

5200

5100

+100

+1,9

Барабан

6000

6500

+500

+8,3

6400

6300

-100

+1,6

Колодка

7900

7500

-400

+6,3

7200

7750

+500

+6,9

Итого

23900

24000

-100

-0,42

23100

23400

+550

+2,38

Анализ реализации продукции тесно связан с анали-зом выполнения договорных обязательств по постав-кам продукции. Недовыполнение плана по договорам для предприятия оборачивается уменьшением выручки, прибыли, выплатой штрафных санкций. Кроме того, в условиях конку-ренции предприятие может потерять рынки сбыта продукции, что повлечет за собой спад производства.

В процессе анализа определим выполнение плана поста-вок за месяц и с нарастающим итогом в целом по ЗАО «ЦИМС», в разрезе отдельных потребителей и видов продукции, выясним причины недовыполнения плана, и дадим оценку деятель-ности по выполнению договорных обязательств (табл. 3.4).

Таблица 3.4

Анализ выполнения договорных обязательств

по отгрузке продукции за март 2006г.

Изделие

Потребитель

План поставки по договору

т.руб.

Фактически отгружено

т.руб.

Недопоставка продукции

т.руб.

Зачетный объем в пределах плана

т.руб.

1

2

3

4

5

6

Фланец

Вал

1

2

3

1

2

200,0

400,0

380,0

500,0

420,0

300,0

350,0

380,0

500,0

420,0

-50,0

200,0

350,0

380,0

500,0

420,0

Итого

1900,0

1950,0

-50,0

1850,0

Процент выполнения договорных обязательств рассчитыва-ется делением разности между плановым объемом отгрузки по договорным обязательствам () и его недовыполнением () на плановый объем ():

или 97%

Из табл. 3.4 видно, что за март месяц недопоставлено продукции по договорам на сумму 50 т. руб., или на 3 %, а в целом за год -на 5 % (табл. 3.5).

Таблица 3.5

Анализ выполнения

договорных обязательств за 2005 год.

Месяц

План поставки продукции, т.руб.

Недопоставка продукции, т.руб.

Выполнение, %

за месяц

с начала года

за месяц

с начала года

за месяц

с начала года

Январь

Февраль

Март

Декабрь

2000

1800

1900

2100

2000

3800

5700

23100

-100

-50

-50

-120

-100

-150

-200

-900

96,0

98,7

90,0

100,0

96,0

97,4

94,8

96,3

Недопоставка продукции отрицательно влияет не только на итоги деятельности предприятия, но и на работу торго-вых организаций, предприятий-смежников, транспортных орга-низаций и т.д.

3.2. Анализ ассортимента и структуры продукции.
Большое влияние на результаты хозяйственной деятельнос-ти оказывают ассортимент (номенклатура) и структура про-изводства и реализации продукции.
Оценка выполнения плана по ассортименту продук-ции обычно производится с помощью одноименного коэффици-ента, который рассчитывается путем деления общего фактичес-кого выпуска продукции, зачтенного в выполнение плана по ассортименту, на общий плановый выпуск продукции (продукция, изготовленная сверх плана или не предусмотренная планом, не засчитывается в выполнение плана по ассортименту). Из табл. 3.6 видно, что план по ассортименту продукции выполнен на 96,2 % (23000 / 23900 * 100) .

Таблица 3.6

Выполнение плана по ассортименту продукции

Изделие

Объем производства

продукции в плановых ценах,

млн. руб.

Процент

выполнения

плана

Объем продукции,

зачтенный в выполнение

плана по ассортименту

план

факт

Фланец

Вал

Барабан

Колодка

4000

6000

6000

7900

4500

5500

6500

7500

112,5

91,7

108,3

94,9

4000

5500

6000

7500

Итого

23900

24000

100,4

23000

Причины недовыполнения плана по ассортименту могут быть как внешние, так и внутренние. К внешним относятся конъюнктура рынка, изменение спроса на отдельные виды про-дукции, состояние материально-технического обеспечения, нес-воевременный ввод в действие производственных мощностей предприятия по независящим от него причинам. Внутренние причины - недостатки в организации производства, плохое техническое состояние оборудования, его простои, аварии, недос-таток электроэнергии, низкая культура производства, недостат-ки в системе управления и материального стимулирования.

Увеличение объема производства (реализации) по одним ви-дам и сокращение по другим видам продукции приводит к изме-нению ее структуры, т.е. соотношения отдельных изделий, в общем, их выпуске. Выполнить план по структуре -- значит сохранить в фактическом выпуске продукции заплани-рованные соотношения отдельных ее видов.

Изменение структуры производства оказывает большое влияние на все экономические показатели: объем выпуска в стоимостной оценке, материалоемкость, себестоимость товарной продукции, прибыль, рентабельность. Если увеличивается удельный вес более дорогой продукции, то объем ее выпуска в стоимостном выражении возрастает, и наоборот. То же происходит с размером прибыли при увеличении удельного веса высокорентабельной и соответственно при уменьшении доли низко рентабельной продукции.

Расчет влияния структуры производства на уровень пере-численных показателей можно произвести способом, цепной подстановки (табл. 3.7), который позволяет абстрагировать-ся от всех факторов, кроме структуры продукции:

= 24000 млн. руб.

= 24536 млн. руб.

= 24000 - 24536 = -536 т. руб.

Таблица 3.7

Анализ структуры товарной продукции

Изделие

Оптовая

цена

за ед.изд., тыс. руб.

Объем

производства продукции,

шт.

Товарная продукция в ценах плана, млн. руб.

Изменение товарной продукции за счет структуры,

т. руб.

план

факт

план

Фактически

при плановой

структуре

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

Фланец

Вал

Барабан

Колодка

100

200

250

300

40000

30000

24000

26300

45000

27500

26000

25000

4000

6000

6000

7900

4106

6160

6160

8110

4500

5500

6500

7500

+394

-660

+340

-610

Итого

120300

123500

23900

24536

24000

-536

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.