Пассив
Код по-
казателя
На начало
отчетного периода
На конец отчет-
ного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
1700125
Уставный капитал
410
Собственные акции, выкупленные у акционеров
()
Добавочный капитал
420
Резервный капитал
430
в том числе:
резервы, образованные в соответствии
с законодательством
с учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
182813
414743
Итого по разделу III
490
1882938
2114868
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
510
Отложенные налоговые обязательства
515
Прочие долгосрочные обязательства
520
Итого по разделу IV
590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
67325
91230
610
Кредиторская задолженность
620
107067
479239
21400
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
24085
148185
задолженность перед государственными
4697
35122
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
1975
205009
прочие кредиторы
54910
69523
Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов
630
Доходы будущих периодов
640
Резервы предстоящих расходов
650
Прочие краткосрочные обязательства
660
Итого по разделу V
690
174392
570469
БАЛАНС
700
2057330
2685337
Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
(в ред. от 18 сентября 2006 г.)
за
январь
20
08
г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
Дата (год, месяц, число)
2007
03
31
Организация
ООО «Мебель»
по ОКПО
12172544
Идентификационный номер налогоплательщикаИНН
7453006823
Вид деятельности
по ОКВЭД
84509
Организационно-правовая форма/форма собственности
ООО
16
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
384/385
Показатель
За отчетныйпериод
За аналогичный период преды-дущего года
наименование
код
Доходы и расходы по обычным видамдеятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
610381
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
364466
Валовая прибыль
029
245915
Коммерческие расходы
030
6999
Управленческие расходы
040
Прибыль (убыток) от продаж
050
238916
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
060
Проценты к уплате
070
Доходы от участия в других организациях
080
Прочие доходы
090
252500
Прочие расходы
100
186246
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
305170
Отложенные налоговые активы
141
142
Текущий налог на прибыль
150
73240
Чистая прибыль (убыток) очередногопериода
190
231930
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
прибыль
убыток
5
6
Штрафы, пени и неустойки, приз-нанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциямв иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
х
Списание дебиторских и кредитор-ских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
Руководитель
Главный
(подпись)
(расшифровка подписи)
бухгалтер
«
15
»
февраля
07
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10