Оценка возможного при выражении мнения аудиторского риска будет приведена в плане аудита, экземпляр которого будет Вам своевременно предоставлен.
Просим Вас вернуть в наш адрес один экземпляр договора на аудиторскую проверку, подписанный с Вашей стороны, или направить в наш адрес Ваши замечания по его содержанию.
Приложение:
Договор на проведение аудиторской проверки в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Директор ООО «Аудит консультант» _________ Томилин А.И.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
На 01 января 2009 года
Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
Дата (год, месяц, число)
2009
03
20
Организация: Открытое акционерное общество «Текстиль»
по ОКПО
05015650
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5078123456
Вид деятельности: промышленность
по ОКВЭД
31.20.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: частная
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес) 384132, г. Иваново, ул. Красина, д.35.
------------¬
Дата утверждения ¦ 20.03.2009¦
+-----------+
Дата отправки (принятия) ¦ 20.03.2009¦
L------------
АКТИВ
Код пока- зателя
На начало отчетногогода
На конец отчетного
периода
1
2
3
4
I.ВНЕОБОРОТНЫЕАКТИВЫ
Нематериальные активы
110
50 000
183 000
Основные средства
120
1 569 881
1 509 592
Незавершенное строительство
130
168 591
100 121
Доходные вложения в материальныеценности
135
-
Долгосрочные финансовые вложения
140
Отложенные налоговые активы
145
6 201
Прочие внеоборотные активы
150
ИТОГО по разделу I
190
1 788 472
1 797 914
II.ОБОРОТНЫЕКТИВЫ Запасы
210
257 385
253 672
в том числе: сырье, материалы и другиеаналогичные ценности
211
252 046
38 736
животные на выращивании и откорме
212
затраты в незавершенномпроизводстве
213
готовая продукция и товары дляперепродажи
214
127
114
товары отгруженные
215
расходы будущих периодов
216
5 212
14 822
прочие запасы и затраты
217
Налог на добавленную стоимость
По приобретенным ценностям
220
27 362
29 962
Дебиторская задолженность (платежи покоторой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
в том числе покупатели и заказчики
231
Дебиторская задолженность (платежи покоторой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
393 947
201 302
241
115 977
77 081
Краткосрочные финансовые вложения
250
1 000
201 000
Денежные средства
260
13
137 440
Прочие оборотные активы
270
ИТОГО по разделу II
290
679 707
823 376
БАЛАНС
300
2 468 179
2 621 290
ПАССИВ
На началоотчетногопериода
На конец отчетногопериода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал
410
1 624 416
Собственные акции, выкупленные У акционеров
411
Добавочный капитал
420
Резервный капитал
430
32 852
в том числе: резервы,образованныевсоответствии с законодательством
431
резервы, образованные в соответствии с учредительнымидокументами
32
Нераспределенная прибыль (непокрытыйубыток)
470
648 423
775 071
ИТОГО по разделу III
490
2 305 691
2 432 339
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты
510
Отложенные налоговые обязательства
515
Прочие долгосрочные обязательства
520
ИТОГО по разделу IV
590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
610
Кредиторская задолженность
620
46 110
129 686
в том числе: поставщики и подрядчики
621
23 013
49 126
задолженность перед персоналоморганизации
622
11 014
задолженность ред государственными внебюджетнымифондами
623
3 930
задолженность по налогам и сборам
624
14 497
прочие кредиторы
625
23 097
51 119
Задолженность перед участниками(учредителями) по выплате доходов
630
Доходы будущих периодов
640
58 821
27 390
Резервы предстоящих расходов
650
57 557
31 875
Прочие краткосрочные обязательства
660
ИТОГО по разделу V
690
162 488
188 951
700
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства
910
в том числе по лизингу
911
Товарно-материальные ценности,принятые на ответственное хранение
920
1 473
2 483
Товары, принятые на комиссию
930
Списанн убыток задолженностьнеплатежеспособных дебиторов
940
7
Обеспечения обязательств и платежейполученные
950
Обеспечения обязательств и платежейвыданные
960
Износ жилищного фонда
970
106
34
Износ объектов внешнегоблагоустройства и других аналогичныхобъектов
980
Нематериальные активы, полученные вользование
990
995
Руководитель _________ Северов М.И.
Главный бухгалтер ______ Когтенкова Т.М.
(подпись) (расшифровка (подпись)
(расшифровкаподписи) подписи)
"20" _ марта 2009 г.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7