Главный бухгалтер ________________ Иванова Л.Д.
12.01.2008г.
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 643,,659100,, Заринск, ул. Революции. .35_
Актив
|
Код по-
казателя
|
На начало отчетного периода
|
На конец отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
|
110
|
-
|
-
|
|
Основные средства
|
120
|
770
|
604
|
|
Незавершенное строительство
|
130
|
-
|
-
|
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
135
|
-
|
-
|
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
140
|
-
|
-
|
|
Отложенные налоговые активы
|
145
|
-
|
-
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
-
|
-
|
|
Итого по разделу 1
|
190
|
770
|
604
|
|
2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
|
210
|
3590
|
1068
|
|
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
211
|
2307
|
671
|
|
животные на выращивании и откорме
|
212
|
-
|
-
|
|
затраты в незавершенном производстве
|
213
|
231
|
119
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи
|
214
|
1052
|
278
|
|
товары отгруженные
|
215
|
-
|
-
|
|
расходы будущих периодов
|
216
|
-
|
-
|
|
прочие запасы и затраты
|
217
|
-
|
-
|
|
|
218
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
220
|
-
|
55
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
|
|
|
в том числе покупатели и заказчики
|
231
|
-
|
-
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)
|
240
|
661
|
1062
|
|
в том числе покупатели и заказчики
|
241
|
-
|
-
|
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
250
|
-
|
-
|
|
Денежные средства
|
260
|
50
|
442
|
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
-
|
-
|
|
Итого по разделу 2
|
290
|
4301
|
2627
|
|
БАЛАНС
|
300
|
5071
|
3231
|
|
|
Пассив
|
Код по
казателя
|
На начало отчетного периода
|
На конец отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
|
410
|
300
|
300
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
411
|
-
|
-
|
|
Добавочный капитал
|
420
|
15
|
15
|
|
Резервный капитал
|
430
|
-
|
180
|
|
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с
законодательством
|
431
|
-
|
-
|
|
Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
|
432
|
-
|
-
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
470
|
83
|
363
|
|
Итого по разделу 3
|
490
|
398
|
858
|
|
4. ДОГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
|
510
|
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
515
|
-
|
-
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
-
|
-
|
|
Итого по разделу 4
|
590
|
-
|
-
|
|
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
|
610
|
1493
|
753
|
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
3174
|
1613
|
|
в том числе:
поставщики и подрядчики
|
621
|
2888
|
1349
|
|
задолженность перед персоналом организации
|
622
|
204
|
41
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
623
|
44
|
14
|
|
задолженность по налогам и сборам
|
624
|
36
|
196
|
|
прочие кредиторы
|
625
|
2
|
13
|
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
|
630
|
-
|
-
|
|
Доходы будущих периодов
|
640
|
-
|
5
|
|
Резервы предстоящих расходов
|
650
|
6
|
2
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
-
|
-
|
|
|
661
|
|
|
|
Итого по разделу 5
|
690
|
4667
|
2373
|
|
БАЛАНС
|
700
|
5071
|
3231
|
|
СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
|
|
|
|
|
Арендованные основные средства
|
910
|
-
|
-
|
|
в том числе по лизингу
|
911
|
-
|
-
|
|
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение
|
920
|
-
|
-
|
|
Товары, принятые на комиссию
|
930
|
-
|
-
|
|
Списана в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов
|
940
|
-
|
-
|
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные
|
950
|
-
|
-
|
|
Обеспечения обязательства и платежей выданные
|
960
|
-
|
-
|
|
Износ жилищного фонда
|
970
|
-
|
-
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
|
980
|
-
|
-
|
|
Нематериальные активы, полученные в пользование
|
990
|
-
|
-
|
|
Итого
|
995
|
-
|
-
|
|
|